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企業(yè)內(nèi)部控制鑒證

內(nèi)部控制審計(jì)是按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

我們提供的內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)范圍主要包括:

◆ 國(guó)企、民企等各類公司的內(nèi)部控制審計(jì);

◆ 其他企業(yè)或事業(yè)單位的內(nèi)部控制審計(jì);

◆ 就內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷提供建議。